PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL 3° TRIMESTRE 2017.

Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2017.

 

MESE DI LUGLIO

17/07

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di giugno 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6006).

25/07

ELENCHI INTRASTAT mensili e trimestrali: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese di giugno e 2° trimestre 2017.

31/07

MOD. REDDITI/2017 PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: Irpef saldo 2016 e 1° acconto 2017; addizionale regionale Irpef saldo 2016; addizionale comunale Irpef saldo 2016 e acconto 2017; imposta sostitutiva forfetari saldo 2016 e 1° acconto 2017; imposta sostitutiva regime minimi saldo 2016 e 1° acconto 2017; saldo Iva 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; imposte sostitutive; contributo Ivs saldo 2016 e 1° acconto 2017; acconto del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; contributo alla gestione separata dell’Inps saldo 2016 e 1° acconto 2017, cedolare secca saldo 2016 e 1 acconto 2017; Ivie (imposta immobili all’estero) ) saldo 2016 e 1° acconto 2017; Ivafe (imposta attività finanziarie estere) ) saldo 2016 e 1° acconto 2017. MOD. REDDITI/2017 SOCIETA’ DI PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo Iva 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; imposte sostitutive. MOD. REDDITI/2017 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari): versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a Ires saldo 2016 e 1° acconto 2017; imposte sostitutive; saldo Iva 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese. MOD. IRAP/2017 (solo per attività non agricole): versamento con la maggiorazione dello 0,40%  irap saldo 2016 e 1° acconto 2017. DIRITTO ANNUALE CCIAA (soggetti con proroga): versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all’anno 2017 (cod. tributo 3850). MOD.770/2017: presentazione mod. 770 ordinario relativo all’anno 2016.

MESE DI AGOSTO

21/08 – (posticipo x pausa di ferragosto)

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di luglio 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6007). IVA trimestrale: liquidazione relativa al 2° trimestre 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6032).

25/08

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese di luglio 2017.

MESE DI SETTEMBRE

18/09

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di agosto 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6008).New = IVA SPESOMETRO 2017: invio telematico comunicazione fatture emesse e ricevute relative al 1 semestre 2017.IVA comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili e 2 trimestre 2017 per i soggetti trimestrali.

25/09

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese agosto 2017.

MESE DI OTTOBRE

02/10

MOD. REDDITI/2017 PF; REDDITI/2017 SDP; REDDITI/2017 SDC: invio telematico dichiarazione redditi 2017 PF, SDP, e soggetti Ires (con periodo coincidente con l’anno solare) relativo all’anno 2016. MOD. IRAP/2017 (per le sole attività non agricole): invio telematico del modello Irap 2016.

(E. Cricca)